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2014年预算信息公开
来源:    时间:2014年03月21日    
 
民和县2014年财政
预算(草案)编制说明
 
一、2014年财政预算安排情况
我县2014年预算编制坚持收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,按照“保工资、保民生、保运转、保重点”的要求,进一步调整和优化财政收支结构,实行综合预算编制,进一步规范公共财政预算,加强财政精细化、科学化管理,以更多的财力改善民生和支持经济发展。
(一)财力预算
2014年预计可安排财力为160598万元。其中,地方公共财政预算预计收入37198万元(税收收入任务29758万元,占收入的80%,非税收入任务7440万元,占收入的20%),在上年实际完成数30490万元基础上增长22%,增加6708万元;省地财力补助收入预计达123400万元。
(二)支出预算
根据县级预算收支平衡的原则,2014年公共财政预算支出应安排160598万元。
1、按照公共财政预算支出科目安排为:
1)一般公共服务支出13717万元。
2)公共安全支出4775万元。
3)教育支出37054万元。
4)科技支出127万元。
5)文化体育与传媒支出1448万元。
5)社会保障和就业支出30079万元。
6)医疗卫生支出23431万元。
7)节能环保支出5148万元。
8)和城乡社区事务支出1526万元。
9)农林水事务支出20349万元。
10)交通运输支出1185万元。
11)资源勘探电力信息等事务事务支出780元。
12)商业服务业等支出794万元。
13)国土海洋气象等事务支出315万元。
14)住房保障支出3409万元。
15)其他支出16461万元
2、按照支出经济分类科目安排为:
(1)工资福利支出安排51923万元,占当年财力的32%
(2)商品和服务支出安排55860万元,占财力的35%。
(3)对个人和家庭的补助支出52815万元,占财力的33%。
二、预算编制有关问题的说明
(一)增加财力的安排情况
2014年预计可安排财力111545万元,比上年增加21491万元,增长24%。其中:县级收入比上年安排数增加8345万元,省地补助财力比上年安排数增加13146万元。增加财力主要安排为:
1、工资福利支出14030万元。一是基本工资、津补贴增加10393万元,主要为交通通讯费纳入工资统发范围,由公用经费支出调入工资福利支出,增加津贴补贴支出2803万元,2013年调整艰苦边远地区津贴标准、乡镇工作岗位补助、规范公务员津贴补贴补助、机关事业单位补充住房公积金调标等增加支出5939万元,人员新增431人增加工资1651万元;二是干部职工冬季取暖费支出增加1960万元(其中取暖费由1680元调至2280元增加支出467万元、财政供养编外临聘人员822人安排取暖费增加187万元);三是社会保障缴费人均提高700元增加支出293万元;四是财政供养编外临聘人员822人工资提标、增加交通通讯费、增加支出595万元(原有文凭1100元,无文凭1000元提高为统一标准1250元,交通费150元),五是基层服务岗位人员就业负担50%划归财政负担增加支出289万元,六是增加预留调资500万元。
2、商品和服务支出(公用经费)减少5万元。主要是交通通讯费支出纳入人员工资津贴补贴减少商品和服务支出1667万元,干部职工冬季取暖费支出从公用经费调入人员工资减少商品和服务支出支出1271万元,公用经费(人员经费)压减10%减少支出139万元,部门项目支出压减10%减少支出134万元,会议费压减13万元,车辆经费压减52万元,部门项目新增支出291万元,一般和重点项目支出增加2980万元,增减相抵后商品和服务支出压减5万元。
3、个人和家庭补助支出7466万元。主要是2013年调整艰苦边远地区津贴标准、机关事业单位补充住房公积金调标增加离退休人员支出2932万元,新增基层政权和社区建设支出535万元,增加退役士兵安置支出40万元,增加残疾人事业支出39万元,村干部报酬提高增加支出80万元,新型农村合作医疗配套资金增加268万元,新增城市农村医疗救助资金200万元,工资提高公务员医疗金相应增加1870万元、住房公积金增加1155万元,离退休人员取暖费提高增加支出123万元、退休高原生活补助、死亡抚恤等增加支出224万元。
(二)商品和服务支出(公用支出)55860万元,具体安排情况是:
1、经常性公用经费支出预算43838万元。
2、项目支出预算12022万元。
其中:一般项目资金安排2160万元
重点项目资金安排9862万元
2014年预算信息公开  
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