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民和县财政局2011年部门预算编制说明
来源:    时间:2011年01月30日    

按照省财政厅《关于编制2011年地方预算的通知》(青财预字〔2010〕2226号)的通知精神,我县2011年预算编制坚持收支平衡、统筹兼顾、突出重点、有保有压、厉行节约的原则,按照“保工资、保民生、保运转、保重点”的要求,严格控制一般性支出,进一步调整和优化财政收支结构,实行综合预算编制,加强财政精细化、科学化管理,以更多的财力改善民生和支持经济发展。
(一)财力预算
1、县级一般预算收入:县级一般预算收入任务按收入完成安排为12418万元。
2、省地财力补助收入:根据2010年实际补助情况,2011年省地财力补助收入预计达48897万元。
上述两项2011年预计可安排财力61315万元。
(二)支出预算
结合本县2011年实际财力,应安排全县支出预算61315万元,比上年增加7038万元,增长13%。
1、按照功能分类项目安排为:
(1)一般公共服务支出7539万元;
(2)国防和公共安全支出2176万元;
(3)教育支出19515万元;
(4)科学文化体育与传媒支出558万元;
(5)社会保障和就业支出10659万元;
(6)医疗卫生支出5737万元;
(7)城乡社区和环境保护支出977万元;
(8)农林水事务支出3834万元;
(9)交通运输支出577万元;
(10)国土资源气象等事务支出209万元;
(11)商业服务业等事务支出63万元;
(12)住房保障支出和其他支出3435万元;
(13)其他支出6036万元;
2、按照经济分类项目安排为:
(1)工资福利性支出29694万元,占当年财力的48.4%。
(2)商品和服务支出(公用支出)13395万元,占财力的21.9%。
(3)对个人和家庭的补助支出18226万元,占财力的29.7
%。
工资福利性支出主要是行政事业单位在职人员工资,临时工人员工资。
商品和服务支出(公用经费)主要是人员经费、专项经费和项目支出。
个人和家庭补助支出主要是,离退休生活费、住房公积金、职工医疗金、农村养老保险、老龄补贴及城市和农村低保等。