一、部门基本情况
民和县环境保护局共有职工23人。其中,行政7人,行政工勤1人,事业16人(其中:参公2人,管理人员7人,专业技术人员5人,工勤2人),临聘人员14人。下设一室两站:局办公室、环境监测站、环境监理站。
环境保护办公室主要职责:负责编制全县环保中、长期环保规划和年度经济社会发展计划中的环保计划;负责环保目标责任制工作的督促、检查;负责环境影响报告表审批;负责对农村环境整治项目的检查与监督。
环境监理站主要职责:负责环保目标责任制工作的督促、检查;负责建设项目“三同时”把关;负责新、扩、改工程的选址、审查,建设过程中的检查与监督和工程竣工后环保项目验收工作;负责废水、废气、固体废弃物、噪声等污染防治的监督管理工作;负责管理饮用水源保护区、烟尘控制区创建工作;负责对限期治理项目的检查与监督。开展排污申报登记,排污费征收、限期治理等环境管理。调处环境问题及纠纷,组织开展环境保护执法检查、生态环境监察等工作。
(一)收入情况。环保局本年度预算总收入为515万元,比上年增加81万元,增长15.7%,增加的主要原因是工资福利支出及公用经费收入增加。
(二)支出情况。本年度支出预算515万元,比上年增加81万元,增长.15.7%,增加的主要原因是工资福利支出及公用经费收入增加。 其中:
按支出项目类别:基本支出515万元,包括:人员经费支287万元,公用经费支出228万元;按支出功能分类科目:一般公共服务支出469万元,社会保障和就业支出24万元,住房保障支出22万元。
按支出经济分类科目:工资福利支出238万元,商品和服务支出228万元,对个人和家庭的补助支出49万元,其他资本性支出*万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
四、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制,反映**部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。
***部门(单位)2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表1
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
一般公共预算财政拨款收入
|
515
|
一.一般公共服务支出
|
491.9
|
经费拨款收入
|
515
|
二.外交支出
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
515
|
本 年 支 出 合 计
|
515
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
***部门(单位)2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
科目编码
|
.
|
年初预算数
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
515
|
515
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
491.9
|
491.9
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
262
|
262
|
|
|
02
|
99
|
环境监测与监察
|
76
|
76
|
|
|
03
|
07
|
排污费安排的支出
|
150
|
150
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.9
|
0.9
|
|
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3
|
3
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
23
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
环保局部门(单位)2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
287
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
238
|
|
|
1
|
基本工资
|
|
86
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
|
95
|
|
|
3
|
奖金
|
|
7
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
33
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
8
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
228
|
|
1
|
办公费
|
|
|
173
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
7
|
|
6
|
电费
|
|
|
8
|
|
7
|
邮电费
|
|
|
1
|
|
8
|
取暖费
|
|
9
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
6
|
|
11
|
差旅费
|
|
|
10
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
7
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
16
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
49
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
3
|
|
|
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
24
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
22
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
***部门(单位)2017年收支总表
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
一.一般预算财政拨款收入
|
515
|
一.一般公共服务支出
|
491.9
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
其中:教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
23
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
515
|
本 年 支 出 合 计
|
515
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
|
环保局部门(单位)2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
515
|
|
515
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
491.9
|
|
491.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
262
|
|
262
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
99
|
环境监测与监察
|
76
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
07
|
排污费安排的支出
|
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.9
|
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
23
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
环保局部门(单位)2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
515
|
515
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
491.9
|
491.9
|
|
|
|
|
|
211
|
01
|
01
|
行政运行
|
262
|
262
|
|
|
|
|
|
|
02
|
99
|
环境监测与监察
|
76
|
76
|
|
|
|
|
|
|
03
|
07
|
排污费安排的支出
|
150
|
150
|
|
|
|
|
|
208
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
23
|
23
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
环保局部门(单位)2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
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03
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政府办公厅(室)及相关机构事务
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03
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02
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一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
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03
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09
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参事事务
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229
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其他支出
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02
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年初预留
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99
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其他支出
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部门公开表8
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环保局部门(单位)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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单位:万元
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年 度
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合 计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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备注
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合计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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本年预算数
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15.4
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4.7
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10.7
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辅助说明:
招待费、公务用车运行费和2016年相比没有变化。
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注:本表请务必作出说明。
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政府性资金预算支出支出表
编制单位:
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功能分类科目
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2017年预算数
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科目编码
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科目名称
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年初预算数
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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**
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**
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**
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合计
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1
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2
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3
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合计
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