一、部门预算
1、主要职能
海东工业园区民和工业园管理委员会位于青海省海东市民和县川垣新区东源商城五楼,系县级财政补助事业单位。主要负责民和工业园的规划、基础设施建设、项目审批、对外宣传、招商引资、运行监测等事宜:协调生产要素配置,协调联系金融服务,科技创新等事宜。
2、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个,无人员编制。
民和工业园管委会2017年一般公共预算财政拨款收支总表
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|
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部门公开表1
单位:万元
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收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
一般公共预算财政拨款收入
|
90
|
一.一般公共服务支出
|
90
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
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罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
其他收入
|
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七.文化体育与传媒支出
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|
八.社会保障和就业支出
|
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九.医疗卫生与计划生育支出
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十.节能环保支出
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|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
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十三.交通运输支出
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|
十四.资源勘探信息等支出
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|
|
十五.商业服务业等支出
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|
十六.金融支出
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|
十七.援助其他地区支出
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十八.国土海洋气象等支出
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十九.住房保障支出
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二十.粮油物资储备支出
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二十一.预备费
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二十二.其他支出
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二十三.转移性支出
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二十四.债务还本支出
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二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
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本 年 收 入 合 计
|
90
|
本 年 支 出 合 计
|
90
|
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部门公开表2
|
民和工业园管委会2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
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|
|
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单位:万元
|
功能分类科目
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2017年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
90
|
90
|
|
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
民和工业园管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
3
|
奖金
|
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
90
|
|
1
|
办公费
|
|
|
38
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
1
|
|
6
|
电费
|
|
|
3
|
|
7
|
邮电费
|
|
|
2
|
|
8
|
取暖费
|
|
|
6
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
|
|
6
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
5
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
9
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
20
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
|
|
|
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
民和工业园管委会2017年收支总表
|
|
|
|
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
一.一般预算财政拨款收入
|
90
|
一.一般公共服务支出
|
90
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
其中:教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
90
|
本 年 支 出 合 计
|
90
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
收 入 总 计
|
90
|
支 出 总 计
|
90
|
民和工业园管委会2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
90
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
民和工业园管委会2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
民和工业园管委会2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
09
|
参事事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
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02
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年初预留
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99
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其他支出
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部门公开表8
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民和工业园管委会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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单位:万元
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年度
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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备注
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合计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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本年预算数
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14
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5
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9
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9
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辅助说明:
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注:本表请务必作出说明。
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政府性资金预算支出支出表
编制单位:
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功能分类科目
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2017年预算数
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科目编码
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科目名称
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年初预算数
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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**
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**
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**
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合计
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1
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2
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3
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合计
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