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民和县发改委2017年部门预算编制
来源:    时间:2017年03月27日    

 

  

 一、基本情况

(一)所属单位。机关设行政单位1个。

(二)人员构成。行政编制15人,事业编制8,实有在职人数26人,财政临工人数3人,退休人数16人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

(一)收入情况。我委本年度预算总收入为357.17万元,比上年减少341.04万元,减少48.85%,减少的主要原因是项目资金减少。

(二)支出情况。本年度支出预算1231.17万元,比上年减少2105.97万元,减少63%,减少的主要原因是项目资金减少。其中:

按支出项目类别:1、基本支出402.17万元,包括:人员经费支出314.93万元,公用经费支出10.4万元

按支出功能分类科目:一般公共服务支出492..99万元,社会保障和就业支出11.84万元,医疗卫生与计划生育支出30.34万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出314.93万元,商品和服务支出10.4万元,对个人和家庭的补助支出11.84万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和**部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,反映2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中**项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映**部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明

本表按资金来源编制,反映**部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国()费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。

 

 

发改委2017年一般公共预算财政拨款收支总表

 

 

 

部门公开表1

单位:万元

   

   

  

2017年预算

功能分类

2017年预算

一般公共预算财政拨款收入

357.17

.一般公共服务支出

314.99

 经费拨款收入

 

.外交支出

 

 专项收入

 

.国防支出

 

 行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

 罚没收入

 

.教育支出

 

 国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

.社会保障和就业支出

11.84

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

30.34

 

 

.节能环保支出

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.商业服务业等支出

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

 

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

     

357.17

     

357.17

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

发改委2017年一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3

 

 

 

合计

 357.17

337.17

20 

201

 

 

一般公共服务支出

  314.99

  294.99

20 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

  314.99

  294.99

20 

 

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 314.99

 294.99

20 

 

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

11.84

11.84

 

 

05

 

行政事业单位离退休

11.84

11.84

 

***

05

01

归口管理的行政单位离退休

11.84

11.84

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.34

30.34

 

 

05

 

医疗保障

30.34

30.34

 

 

05

03

公务员医疗补助

30.34

30.34

 

213

 

 

农林水支出

 

 

 

 

07

 

农村综合改革

 

 

 

 

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

 

02

 

年初预留

 

 

 

 

99

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

发改委2017年一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

**

**

**

**

**

**

 

 

合计

337.17 

 

 

301

 

工资福利支出

314.93 

 

 

 

1

 基本工资

96.55 

 

 

 

2

 津贴补贴

112.81

 

 

 

3

 奖金

12.77 

 

 

 

4

 其他社会保障缴费

 

 

 

 

6

 伙食补助费

 

 

 

 

7

 绩效工资

 

 

 

 

8

机关事业单位基本养老保险缴费

38.92 

 

 

 

9

 职业年金缴费

 

 

 

 

99

 其他工资福利支出

53.88

 

 

302

 

商品和服务支出

10.4 

 

 

 

1

 办公费

2.2 

 

 

 

2

 印刷费

 

 

 

 

3

 咨询费

 

 

 

 

4

 手续费

 

 

 

 

5

 水费

0.3 

 

 

 

6

 电费

0.3 

 

 

 

7

 邮电费

0.46 

 

 

 

8

 取暖费

 

 

 

 

9

 物业管理费

 

 

 

 

11

 差旅费

0.32 

 

 

 

12

 因公出()境费

 

 

 

 

13

 维修(护)费

 

 

 

 

14

 租赁费

 

 

 

 

15

 会议费

 

 

 

 

16

 培训费

 

 

 

 

17

 公务接待费

3.22 

 

 

 

18

 专用材料费

 

 

 

 

24

 被装购置费

 

 

 

 

25

 专用燃料费

 

 

 

 

26

 劳务费

 

 

 

 

27

 委托业务费

 

 

 

 

28

 工会经费

 

 

 

 

29

 福利费

 

 

 

 

31

 公务用车运行维护费

3.6

 

 

 

39

 其他交通费用

 

 

 

 

40

 税金及附加费用

 

 

 

 

99

 其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

11.84 

 

 

 

1

 离休费

 

 

 

 

2

 退休费

10.10 

 

 

 

3

 退职(役)费

 

 

 

 

4

 抚恤金

 

 

 

 

5

 生活补助

0.93 

 

 

 

6

 救济费

 

 

 

 

7

 医疗费

 

 

 

 

8

 助学金

 

 

 

 

9

 奖励金

 

 

 

 

10

 生产补贴

 

 

 

 

11

 住房公积金

 

 

 

 

12

 提租补贴

 

 

 

 

13

 购房补贴

 

 

 

 

14

 采暖补贴

 

 

 

 

15

 物业服务补贴

 

 

 

 

99

 其他对个人和家庭的补助支出

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

发改委2017年收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

  

  

 

  

2017年预算

项目(按功能分类)

2017年预算

 

.一般预算财政拨款收入

357.17 

.一般公共服务支出

492.99 

 

.上级补助收入

 

.外交支出

 

 

三、事业收入

 

.国防支出

 

 

  其中:教育收费收入

 

.公共安全支出

 

 

.事业单位经营收入

 

.教育支出

 

 

.下级单位上缴收入

 

.科学技术支出

 

 

.其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

.社会保障和就业支出

11.84 

 

 

 

.医疗卫生与计划生育支出

30.34

 

 

 

.节能环保支出

447 

 

 

 

十一.城乡社区支出

31 

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五.商业服务业等支出

20

 

 

 

十六.金融支出

 

 

 

 

十七.援助其他地区支出

 

 

 

 

十八.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九.住房保障支出

 

 

 

 

二十.粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

 

二十二.其他支出

198 

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

 

     

357.17 

     

1231.17 

 

 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

 

.上年结余

 

 

 

 

      

357.17 

支   出   总   计

1231.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5


民和县发展和改革委员会017年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

357.17

 

357.17

 

 

 

 

 

 

 

201

 04

 01

  行政运行

314.99

 

314.99

 

 

 

 

 

 

 

 208

03

05 

  财政对生育保险基金的补助

1.08 

 

1.08 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 05

01

  归口管理的行政单位离退休

11.84 

 

11.84 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 05

03 

   公务员医疗补助

29.26 

 

29.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

年初预留

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

民和县发展和改革委员会2017年支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

1231.17 

402.17

829

 

 

 

 

201

04

01

  行政运行

492.99 

359.99

133

 

 

 

 

208

03

05

 财政对生育保险基金的补助

1.08 

1.08

 

 

 

 

 

208

 05

01

  归口管理的行政单位离退休

11.84 

11.84

 

 

 

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

29.26 

29.26

 

 

 

 

 

229

04

00

 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

211

03

02

 水体

 

 

 

 

 

 

 

211

03

04

  固体废弃物与化学品

93 

 

93

 

 

 

 

211

10

01

 能源节约利用

354 

 

354

 

 

 

 

 212

03

03

 小城镇基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

212

03

99

 其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

 

 

 

213

05

02

 一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

31 

 

31

 

 

 

 

216

02

99

 其他商业流通事务支出

20 

 

20

 

 

 

 

229

99

01

 其他支出

198 

 

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

年初预留

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

民和县发展和改革委员会2017年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

829 

809

20

 

 

 

 

 

 

 

201

04

 01

 行政运行

133

113

20

 

 

 

 

 

 

 

211

03

02

 水体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

03

04

  固体废弃物与化学品

93

93

 

 

 

 

 

 

 

 

211

10

01

 能源节约利用

354

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 212

03

03

 小城镇基础设施建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

03

99

 其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

02

 一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

216

02

99

 其他商业流通事务支出

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

229

99

01

 其他支出

198

198

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

年初预留

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

民和县发展和改革委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行费

备注

 

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

本年预算数

10

 

4

6

 

6

 

 

辅助说明:我委严格遵照八项规定,压缩三公经费支出,2016年实际三公经费支出为:共计10.59万元,其中公务接待费支出4.11万元、公车运行费支出6.48万元,预算支出比上年实际支出压缩了5%

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表请务必作出说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 政府性资金预    

 预算支出支出表                    

编制单位:

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

合计

1

2

3

 

 

 

合计