一、部门基本情况
(一) 主要职能:中共民和县委统战部是县委主管统战工作的职能部门,其主要职能是:在县委领导下,宣传贯彻落实党的统一战线政策,协助培养、选拔、考察党外干部,调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;调查研究党的民族、宗教政策,维护民族团结、社会稳定;负责对党外各界人士的团结教育工作,做好党外代表人士参政议政和民主监督工作,指导协调民族宗教和工商联工作。
(二)民和县委统战部与县民族宗教事务局合署办公,2017年度统战部决算编制范围包括一级预算单位1个。2016年末单位行政在职人数15人,事业在职人数5人,退休人员8人,临聘人员1人,遗属人员5人。
三、关于统战部2017年度财政预算拨款情况说明
(一)收入情况。统战部本年度预算总收入为447万元,比上年增加56万元,增加1.14%,主要原因是增加了藏传佛教专项资金。
(二)支出情况。本年度支出预算447万元,比上年增加56万元,增加1.14%,按支出经济分类科目:工资福利支出242万元,商品和服务支出173万元,对个人和家庭的补助支出32万元。
县委统战部2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表1
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
一般公共预算财政拨款收入
|
447
|
一.一般公共服务支出
|
415
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
6.8
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
25.2
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
447
|
本 年 支 出 合 计
|
447
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
统战部2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
447
|
447
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
415
|
415
|
|
|
01
|
99
|
科学技术
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
6.8
|
6.8
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
24.4
|
24.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
县委统战部2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
447
|
274
|
173
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
242
|
242
|
|
|
|
1
|
基本工资
|
79.9
|
79.9
|
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
84.8
|
84.8
|
|
|
|
3
|
奖金
|
10.7
|
10.7
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
27.5
|
27.5
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.9
|
30.9
|
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.25
|
8.25
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
173
|
|
173
|
|
|
1
|
办公费
|
2
|
|
2
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
|
|
|
|
|
7
|
邮电费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2
|
|
2
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
165
|
|
165
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
32
|
32
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
2.5
|
2.5
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
24.4
|
24.4
|
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
县委统战部2017年收支总表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
447
|
一.一般公共服务支出
|
415
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
其中:教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
6.8
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
25.2
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
447
|
支 出 总 计
|
447
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***部门(单位)2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
447
|
|
447
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
统战事务
|
415
|
|
415
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
6.8
|
|
6.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
24.4
|
|
24.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
***部门(单位)2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
447
|
282
|
165
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
统战事务
|
415
|
250
|
165
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
行政单位离退休
|
6.8
|
6.8
|
|
|
|
|
|
208
|
27
|
03
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
24.4
|
24.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
***部门(单位)2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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201
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34
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01
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统战事务
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165
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165
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部门公开表8
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***部门(单位)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
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单位:万元
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年 度
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合 计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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备注
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合计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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本年预算数
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3.5
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1.5
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2
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辅助说明:
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注:本表请务必作出说明。
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政府性资金预算支出支出表
编制单位:
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功能分类科目
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2017年预算数
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科目编码
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科目名称
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年初预算数
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类
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款
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项
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合计
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基本支出
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项目支出
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**
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**
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**
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合计
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1
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2
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3
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合计
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