一、部门基本情况
(一)主要职能我局的主要职能职责为大中型水电站建设的征地补偿、移民安置和后期扶持工作。
(二)人员构成。事业编制5人,实有在职人数4人,退休人数1人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费等日常公用经费支出。
(一)收入情况。我局本年度预算总收入为52.91万元,比上年减少10.91万元,减少20.61%,减少的主要原因是一人退休。
(二)支出情况。本年度支出预算52.91万元,比上年增加0.01 万元,0.25%。其中:
按支出项目类别:1、基本支出52.91万元,包括:人员经费支出 41.88万元,公用经费支出6.6万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出43.61万元,社会保障和就业支出5.36万元,医疗卫生与计划生育支出3.94万元
按支出经济分类科目:工资福利支出41.87万元,商品和服务支出6.6万元,对个人和家庭的补助支出4.43万元。
三、支出预算分类汇总表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括政法委在职人员工资、公用经费等基本支出和政法委专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明
本表按功能分类科目编制,反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。
四、“三公”经费支出预算表说明
本表按资金来源编制,反映政法委年度部门预算中为完成维稳、综治等工作任务,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2017年预算数)。
移民局2017年一般公共预算财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表1
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2017年预算
|
功能分类
|
2017年预算
|
一般公共预算财政拨款收入
|
52.91
|
一.一般公共服务支出
|
43.61
|
经费拨款收入
|
|
二.外交支出
|
|
专项收入
|
|
三.国防支出
|
|
行政事业性收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
罚没收入
|
|
五.教育支出
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
5.36
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
3.94
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
本 年 收 入 合 计
|
52.91
|
本 年 支 出 合 计
|
52.91
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
移民局2017年一般公共预算财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
|
03
|
50
|
事业运行
|
48.48
|
48.48
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
03
|
05
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.15
|
0.15
|
|
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.49
|
0.49
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
05
|
03
|
公务员医疗补助
|
3.79
|
3.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
|
|
|
|
|
移民局2017年一般公共预算财政拨款基本支出表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
科目编码
|
科目名称
类
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
41.88
|
41.88
|
|
|
1
|
基本工资
|
13.31
|
13.31
|
|
|
2
|
津贴补贴
|
16.59
|
16.59
|
|
|
3
|
奖金
|
|
|
|
|
4
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5.36
|
5.36
|
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
10
|
取暖费
|
1.55
|
1.55
|
|
|
11
|
住房公积金
|
3.59
|
3.59
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
1.48
|
1.48
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
6.6
|
6.6
|
|
|
1
|
办公费
|
1.6
|
1.6
|
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
6
|
电费
|
|
|
|
|
7
|
邮电费
|
|
|
|
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
12
|
因公出(国)境费
|
|
|
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5
|
5
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
2
|
退休费
|
0.49
|
0.49
|
|
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
7
|
医疗费
|
3.79
|
3.79
|
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
16
|
生育保险
|
0.15
|
1.15
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
移民局2017年收支总表
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2017年预算
|
项目(按功能分类)
|
2017年预算
|
|
一.一般预算财政拨款收入
|
52.91
|
一.一般公共服务支出
|
43.61
|
|
二.上级补助收入
|
|
二.外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三.国防支出
|
|
|
其中:教育收费收入
|
|
四.公共安全支出
|
|
|
四.事业单位经营收入
|
|
五.教育支出
|
|
|
五.下级单位上缴收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
六.其他收入
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
5.36
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
3.94
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
52.91
|
本 年 支 出 合 计
|
52.91
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
十.上年结余
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
民和县移民安置局(单位)2017年收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
52.91
|
|
52.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
民和县移民局2017年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
事业单位经营支出
|
对下级单位
补助支出
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
52.91
|
52.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
民和县移民局2017年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
功能科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
下级单位
上缴收入
|
其他
收入
|
用事业基金弥补的收支差额
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:教育收费
|
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
02
|
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
09
|
参事事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
|
**
|
***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
年初预留
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
民和县移民局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
年 度
|
合 计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
备注
|
|
|
合计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
本年预算数
|
2
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
辅助说明:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表请务必作出说明。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性资金预算支出支出表
编制单位:
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
2017年预算数
|
科目编码
|
科目名称
|
年初预算数
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
**
|
**
|
**
|
合计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|