一、部门预算说明文本
1、部门主要职责:宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规;制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划,包括农业、工业、旅游业、服务业、城镇和公共服务发展规划;为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境,包括城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、农村产业化示范引导、政策和信息服务;开展人口和计划生育工作;协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地保护、林业生态和环境保护工作;加强村级基层组织建设,帮助和指导村委会自身建设;坚持依法治乡,推进依法行政,维护社会稳定;严格执行党和国家有关民族宗教政策,做好民族团结进步工作。
2、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数69人,其中在职人员44人,退休人员14人,其他人员13人
3、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。根据2015年度决算支出以及我单位人员变动的实际情况,特制定2016年度乡政府预算,预计收支与2015年基本持平。
二、部门收支预算表
中川乡2016年收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政预算拨款收入
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570.95
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一、基本支出
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570.95
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二、政府性基金收入
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1、工资福利支出
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355.4
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三、行政事业性收费收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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170.55
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四、房屋及设备出租收入
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3、日常公用经费
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45
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五、其他收入
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二、项目支出
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9
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六、上年结余收入
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9
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三、上缴财政支出
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四、结转下年
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本年收入合计
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570.95
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本年支出合计
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570.95
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表4-2
三、部门预算拨款支出明细表
中川乡2016年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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201
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一般公共服务支出
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400.39
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400.39
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208
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社会保障和就业支出
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28.16
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28.16
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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34.2
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34.2
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21307
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农村综合改革
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108.2
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108.2
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2130705
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对村民委员会和村党支部的补助
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108.2
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108.2
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合 计
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570.95
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570.95
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