一、部门预算说明文本
1、部门主要职责:贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规,并负责监督实施,根据全县经济和社会发展的需要,拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度,提出全县公路和水路交通行业方针、政策,经批准后,负责组织实施,协调和监督执行,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划,中长期和年度计划,并监督实施,负责行业统计管理和信息引导。管理全县交通基础设施建设市场,负责全县农村公路,水路交通建设工程招投标管理和工程质量监督。负责和会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。
2、民和县交通运输局是属于一级预算单位,是财政全额拨款单位,交通运输局下属5个单位,是财政全额拨款的事业单位,各级单位年末人数150人,其中在职人员109人,离休人员2人,退休人员37人,其他人员2人。
3、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
部门预算收支编制的相关依据主要有:按照新《预算法》和《青海省预算管理条例》的有关规定。
二、部门收支预算表
交通局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政预算拨款收入
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1643
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一、基本支出
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1643
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二、政府性基金收入
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1、工资福利支出
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941
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三、行政事业性收费收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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156
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四、房屋及设备出租收入
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3、日常公用经费
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33
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五、其他收入
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二、项目支出
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513
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六、上年结余收入
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三、上缴财政支出
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四、结转下年
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本年收入合计
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1643
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本年支出合计
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1643
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表4-2
三、部门预算拨款支出明细表
交通运输局2016年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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214
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工资福利支出
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941
|
941
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日常公用经费
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546
|
33
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513
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财政对生育保险基金的补助
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4
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4
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行政事业单位离退休
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52
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52
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医疗补助
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100
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100
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合计
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1643
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1130
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513
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