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2016年部门预算公示 城市管管理综合执法局
来源:    时间:2016年04月10日    

 1、部门主要职责

  主要职能是坚持以落实科学发展观为指导,以完善县城功能、提升县城品位、改善县城环境为出发点和落脚点。按照县委、县政府的工作要求,完成市容市貌管理,环境卫生保洁,垃圾清理、清运、填埋处理,市政维护、维修、亮化、美化,违法建筑查处,大气污染防治等工作。提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

 

  2、部门预算单位构成

 城市管理局为财政全额拨款的行政单位,一级预算单位,2015年底根据海东市委办、政府办《关于印发民和县政府职能转变和机构改革方案的通知》,组建了民和县城市管理综合执法局,为县政府工作部门,行政编制8名,其中局长1名,副局长2名,机关工勤人员事业编制1名,其他编制和内设机构尚未核定。各级单位年末人数252人,目前正式职工57名,在册正式工33名(其中公务员2名,参公人员6名,事业编制25名),复转军人24名(借调不占编制)。临时职工共189人。

 

3、关于城市管理综合执法局2016年度财政预算拨款情况说明

(一)财政拨款预算变化情况。城市管理综合执法2016年度财政预算拨款1418.2万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年城市管理综合执法财政拨款用于以下方面:城乡社区支出1379.8万元,社会保障和就业()支出8万元,医疗卫生() 支出30.4万元,

4部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

根据2015年度决算支出以及我单位人员变动的实际情况,特制定2016年度预算,预计收支与2015年基本持平。

二、部门收支预算表

 

城市管理综合执法局2016年收支预算总表

单位:万元

  

  

  

预算数

  

预算数

一、财政预算拨款收入

1418.2

一、基本支出

1418.2

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

793.3

三、行政事业性收费收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

38.4

四、房屋及设备出租收入

 

3、日常公用经费

10.5

五、其他收入

 

二、项目支出

 

六、上年结余收入

 

三、上缴财政支出

 

 

 

四、结转下年

 

本年收入合计

1418.2

本年支出合计

1418.2

    

4-2

 城市管理综合执法局2016年财政预算拨款支出明细表

                    单位:万元

支出功能分类

预算数

 

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

----

-----

1418.2

1418.2

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8

8

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

3.6

3.6

 

 

2080501

行政事业单位离退休

4.4

4.4

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.4

30.4

 

 

2100503

公务员医疗补助

30.4

30.4

 

 

 212

城乡社区支出

1379.8

1379.8

 

 

21201

城乡社区管理事务

803.8

803.8

 

 

2120104

城管执法

803.8

803.8

 

 

21203

城乡社区公共设施

576

576

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

576

576