1、部门主要职责
主要职能是坚持以落实科学发展观为指导,以完善县城功能、提升县城品位、改善县城环境为出发点和落脚点。按照县委、县政府的工作要求,完成市容市貌管理,环境卫生保洁,垃圾清理、清运、填埋处理,市政维护、维修、亮化、美化,违法建筑查处,大气污染防治等工作。提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
2、部门预算单位构成
城市管理局为财政全额拨款的行政单位,一级预算单位,2015年底根据海东市委办、政府办《关于印发民和县政府职能转变和机构改革方案的通知》,组建了民和县城市管理综合执法局,为县政府工作部门,行政编制8名,其中局长1名,副局长2名,机关工勤人员事业编制1名,其他编制和内设机构尚未核定。各级单位年末人数252人,目前正式职工57名,在册正式工33名(其中公务员2名,参公人员6名,事业编制25名),复转军人24名(借调不占编制)。临时职工共189人。
3、关于城市管理综合执法局2016年度财政预算拨款情况说明
(一)财政拨款预算变化情况。城市管理综合执法2016年度财政预算拨款1418.2万元。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年城市管理综合执法财政拨款用于以下方面:城乡社区支出1379.8万元,社会保障和就业(类)支出8万元,医疗卫生(类) 支出30.4万元,
4、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据2015年度决算支出以及我单位人员变动的实际情况,特制定2016年度预算,预计收支与2015年基本持平。
二、部门收支预算表
城市管理综合执法局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、财政预算拨款收入
|
1418.2
|
一、基本支出
|
1418.2
|
二、政府性基金收入
|
|
1、工资福利支出
|
793.3
|
三、行政事业性收费收入
|
|
2、对个人和家庭的补助支出
|
38.4
|
四、房屋及设备出租收入
|
|
3、日常公用经费
|
10.5
|
五、其他收入
|
|
二、项目支出
|
|
六、上年结余收入
|
|
三、上缴财政支出
|
|
|
|
四、结转下年
|
|
本年收入合计
|
1418.2
|
本年支出合计
|
1418.2
|
表4-2
城市管理综合执法局2016年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
----
|
-----
|
1418.2
|
1418.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8
|
8
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
3.6
|
3.6
|
|
|
2080501
|
行政事业单位离退休
|
4.4
|
4.4
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.4
|
30.4
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
30.4
|
30.4
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1379.8
|
1379.8
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
803.8
|
803.8
|
|
|
2120104
|
城管执法
|
803.8
|
803.8
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
576
|
576
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
576
|
576
|
|
|