一、部门预算说明文本
1、部门主要职责
履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。
2、县残联属全额拨款事业单位,共有在编人员12名,其中:行政编制9名,事业编制8名。行政退休人员1名,临聘人员2名。机动车编制数1辆,现有机动车2辆。财政拨款预算数为385.37万元,基本支出200.37万元,主要是干部职工工资和退休人员工资及日常公用经费,项目支出185万元为项目资金,主要用于其他残疾人事业方面的支出。
二、部门收支预算表
残疾人联合会(部门)2016年收支预算总表
单位:万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、财政预算拨款收入
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385.37
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一、基本支出
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200.37
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二、政府性基金收入
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1、工资福利支出
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178.47
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三、行政事业性收费收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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16.5
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四、房屋及设备出租收入
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3、日常公用经费
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5.4
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五、其他收入
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二、项目支出
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185
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六、上年结余收入
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三、上缴财政支出
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四、结转下年
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本年收入合计
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本年支出合计
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表4-2
三、部门预算拨款支出明细表
XX(部门)2016年财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类
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预算数
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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2081101
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残疾人事业
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368.87
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183.87
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185
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2080305
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财政对生育保险基金的补助
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0.68
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0.68
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2080501
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行政单位离退休
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.0.52
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0.52
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2100503
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公务员医疗补助
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15.3
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15.3
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合 计
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385.37
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200.37
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185
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