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2015年度民和县民政局决算公开
来源:    时间:2016年09月22日    

第一部分 民政局概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

民政局属县政府职能部门,现有人员42人,主要工作职责是:承办婚姻登记管理、收养登记管理、救助服务机构管理工作。承办国家优抚政策和烈士褒扬办法的实施工作。承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承办县抗灾救灾领导小组的具体工作。承担社会救助规划、政策和标准的实施工作,健全城乡社会救助体系,承担城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、住房救助、生活无着人员救助等工作,承担五保供养工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,参与边界争议的调查处理工作。承担城乡基层群众自治建设和社区建设政策落实工作。承担社会福利机构管理和福利彩票发行管理工作,拟定社会福利事业发展规划,承担慈善事业促进工作,组织、指导社会捐助工作,承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。会同有关部门按规定拟定社会发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制43人,年末总人数53人,其中在职人员42人,离休人员1人,退休人员10人。

 

3-1

所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2015年度民政局部门决算表

3-2

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

29083.11 

一、一般公共服务支出

35

154.02 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

150 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

133.18 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

22125.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2357.28 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

50.68

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

509.28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

156.47 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

29948.59 

本年支出合计

58

 25353.71

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

2514.93

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

1.03 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

2513.90 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

7109.81

 

31

 

基本支出结转

65

10.2

 

32

 

项目支出结转和结余

66

7099.61

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

32463.52

总计

68

 32463.52

 

3-3

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

29948.59

29083.11

133.18

 

 

 

732.30

 

 201

 一般公共服务支出

1800 

1800 

 

 

 

 

 

 

 20103

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1800 

1800 

 

 

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

24931.78 

24574.26 

133.18 

 

 

 

224.34 

 

 20802

 民政管理事务

2219.97

2124.39

94.21

 

 

 

1.37

 

20803       

财政对社会保险基金的补助

1.11

1.11

 

 

 

 

 

 

20805       

行政事业单位离退休

67.62

67.62

 

 

 

 

 

 

20808       

抚恤

1248.60

1149.70

35.59

 

 

 

63.31

 

20809

退役安置

382.32

378.94

3.38

 

 

 

 

 

20810       

社会福利

3768.19

3768.19

 

 

 

 

 

 

20811       

残疾人事业

1133.10

1117.9

 

 

 

 

15.20

 

20815       

自然灾害生活救助

367.00

367.00

 

 

 

 

 

 

20819       

最低生活保障

10333.34

10190.71

 

 

 

 

142.63

 

20820       

临时救助

934.00

934.00

 

 

 

 

 

 

20821       

特困人员供养

769.82

768.00

 

 

 

 

1.82

 

20825       

其他生活救助

3693.38

3693.38

 

 

 

 

 

 

20899       

其他社会保障和就业支出

13.32

13.32

 

 

 

 

 

 

210     

医疗卫生与计划生育支出

2510.12

2510.12

 

 

 

 

 

 

21005       

医疗保障

2510.12

2510.12

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

50.68

50.68

 

 

 

 

 

 

221     

住房保障支出

506.00

 

 

 

 

 

506.00

 

22101  

保障性安居工程支出

506.00

 

 

 

 

 

506.00

 

229     

其他支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

22960       

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

3-4

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

25353.71

438.77

24914.94

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

154.02

 

154.02

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

154.02

 

154.02

 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

22125.98

438.77

21687.21

 

 

 

 

 20802

 民政管理事务

2038.64

235.13

1803.51

 

 

 

 

20803       

财政对社会保险基金的补助

1.11

 

1.11

 

 

 

 

20805       

行政事业单位离退休

67.62

 

67.62

 

 

 

 

20808       

抚恤

1112.79

 

1112.79

 

 

 

 

20809

退役安置

363.21

 

363.21

 

 

 

 

20810       

社会福利

1172.02

203.64

968.38

 

 

 

 

20811       

残疾人事业

1133.10

 

1133.10

 

 

 

 

20815       

自然灾害生活救助

317.55

 

317.55

 

 

 

 

20819       

最低生活保障

10100.22

 

10100.22

 

 

 

 

20820       

临时救助

600.26

 

600.26

 

 

 

 

20821       

特困人员供养

802.05

 

802.05

 

 

 

 

20825       

其他生活救助

4413.51

 

4413.51

 

 

 

 

20899       

其他社会保障和就业支出

3.92

 

3.92

 

 

 

 

210     

医疗卫生与计划生育支出

2357.28

 

2357.28

 

 

 

 

21005       

医疗保障

2357.28

 

2357.28

 

 

 

 

213

农林水支出

50.68

 

50.68

 

 

 

 

21307

农村综合改革

50.68

 

50.68

 

 

 

 

221     

住房保障支出

509.28 

 

509.28 

 

 

 

 

22102       

保障性安居工程

509.28

 

509.28

 

 

 

 

229     

其他支出

156.47

 

156.47 

 

 

 

 

22960       

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

156.47

 

156.47 

 

 

 

 

 

3-5

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

3

栏 次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

28933.11 

一、一般公共服务支出

31

154.02 

154.02 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

150 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

21748.71

21748.71

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2357.28 

2357.28 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

48.72 

48.72 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

156.47

 

156.47 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

29083.11 

本年支出合计

77

24465.20

24308.73

156.47

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2342.54 

年末财政拨款结转和结余

79

6960.45

6931.08

29.37

一、一般公共预算财政拨款

27

2306.70

基本支出结转

80

9.16

9.16

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

35.84

项目支出结转和结余

81

6951.29

6921.92

29.37

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

31425.65 

总计

83

31425.65 

31239.81

185.84

 

 

3-6

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24308.73

438.77

23869.96

201

一般公共服务支出

154.02

 

154.02

20199

其他一般公共服务支出

154.02

 

154.02

 208

 社会保障和就业支出

21748.71

438.77

31309.94

 20802

 民政管理事务

2007.01

235.13

1771.88

20803       

财政对社会保险基金的补助

1.11

 

1.11

20805       

行政事业单位离退休

67.62

 

67.62

20808       

抚恤

1013.89

 

1013.89

20809

退役安置

359.82

 

359.82

20810       

社会福利

1172.02

203.64

968.38

20811       

残疾人事业

1117.90

 

1117.90

20815       

自然灾害生活救助

317.54

 

317.54

20819       

最低生活保障

9873.88

 

9873.88

20820       

临时救助

600.25

 

600.25

20821       

特困人员供养

800.23

 

800.23

20825       

其他生活救助

4413.51

 

4413.51

20899       

其他社会保障和就业支出

3.92

 

3.92

210     

医疗卫生与计划生育支出

2357.28

 

2357.28

21005       

医疗保障

2357.28

 

2357.28

213 

农林水支出

48.72

 

48.72 

21307    

农村综合改革

48.72

 

48.72 

 

 

3-7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

438.77 

341.63 

97.14 

301

工资福利支出

341.63

341.63

 

30101

基本工资

123.88

123.88

 

30102

津贴补贴

124.72

124.72

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

93.03

93.03

 

30199

其他工资福利支出

76.95 

76.95 

 

302

商品和服务支出

97.14 

 

97.14 

30201

办公费

36.20

 

36.20

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.09 

 

0.09 

30205

水费

0.52 

 

0.52 

30206

电费

4.21

 

4.21

30207

邮电费

1.95 

 

1.95 

30208

取暖费

8.77

 

8.77

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

12.99

 

12.99

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

6.08 

 

6.08 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

13.26

 

13.26

30217

公务接待费

3.50

 

3.50

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.56 

 

9.56 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 35.84

150.00 

156.47 

 

156.47 

 

229     

其他支出

35.84 

150.00 

156.47 

 

156.47 

29.37

22960       

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

35.84

150.00

156.47

 

156.47

29.37

 

 

第三部分民政局2015年度部门决算情况说明

一、关于民政局2015年度部门决算收支情况总体说明

民政局2015年度收支总决算情况:

(一)收入总计29948.59万元。包括:

1、财政拨款收入29083.11万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入133.18万元,为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入732.30万元,主要是存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入。

4、上年结转和结余2514.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要包括财政拨款结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计25353.71万元。包括:

1.一般公共服务支出154.02万元,主要用于主要用于失地农民补偿款。

2、社会保障和就业()支出22125.99万元,主要用于民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生() 支出2357.28万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出()支出509.28万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年7109.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、关于民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。民政局2015年度财政拨款支出24308.73万元,占本年支出总计的95.88%

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年民政局财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出154.02万元,占0.6%;社会保障和就业()支出21748.71万元,占89.49%;医疗卫生与计划生育支出2357.27万元,占9.71%;农林水支出48.72万元,占0.2%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出438.77万元。其中:

1、工资福利支出341.63万元。其中:基本工资123.88万元、津贴补贴124.72万元、绩效工资93.03万元。

   2、商品和服务支出97.14万元。其中:办公费36.20万元、手续费0.09万元、水费0.52万元、电费4.21万元、邮电费1.95万元、取暖费8.77万元、差旅费12.99万元、维修(护)费6.08万元、培训费13.26万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费9.56万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.06万元,其中:公务用车购置及运行费预算9.56万元,公务接待费预算3.5万元。支出决算为13.06万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为9.56万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.5万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算9.56万元,占73%;公务接待费支出决算3.5万元,占27%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出9.56万元。其中:公务用车运行费支出9.56万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.5万元。其中:国内公务接待支出3.5万元,接待48批次,300人次。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余35.84万元,本年收入150万元,本年支出156.47万元,年末结转和结余29.37万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出156.47万元,占100%

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。