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中共民和县委统战部2015年度部门决算公开
来源:    时间:2016年09月21日    

中共民和县委统战部部门概况

 

一、主要职能中共民和县委统战部是县委主管统战工作的职能部门,其主要职能是:在县委领导下,宣传贯彻落实党的统一战线政策,协助培养、选拔、考察党外干部,调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;调查研究党的民族、宗教政策,维护民族团结、社会稳定;负责对党外各界人士的团结教育工作,做好党外代表人士参政议政和民主监督工作,指导协调民族宗教和工商联工作。

 

二、部门决算单位构成

中共民和县委统战部属于一级预算单位,是财政全额拨款单位。统战部下属8个机构:分别为中共民和县委统战部办公室、民和县民族宗教事务局,民和县非公经济党工委办公室,佛教、教、道教三个协会办公室、民和县创建民族团结进步先进区办公室、民和县藏传佛教寺院管理办公室。单位年末人数28人,其中在职人员20人,退休人员8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1            统战2015年度收入支出决算总表

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

2

栏次

 

4

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

2718 

一、一般公共服务支出

35

 

一、基本支出

58

499 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

36

 

人员经费

59

275 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

日常公用经费

60

224 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

二、项目支出

61

2349

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

基本建设类项目

62

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

行政事业类项目

63

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

三、上缴上级支出

64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

四、经营支出

65

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

五、对附属单位补助支出

66

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

67

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

支出经济分类

68

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

基本支出和项目支出合计

69

2848 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

工资福利支出

70

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

商品和服务支出

71

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

对个人和家庭的补助

72

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

对企事业单位的补贴

73

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

赠与

74

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

债务利息支出

75

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

基本建设支出

76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

其他资本性支出

77

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

55

 

贷款转贷及产权参股

78

 

 

22

 

二十二、其他支出

56

 

其他支出

79

 

 

23

 

 

57

 

 

80

 

本年收入合计

24

2718 

本年支出合计

81

2848 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

82

 

年初结转和结余

26

1615 

交纳所得税

83

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

84

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

85

 

经营结余

29

 

其他

86

 

 

30

 

年末结转和结余

87

1485 

 

31

 

基本支出结转

88

 

 

32

 

项目支出结转和结余

89

 

 

33

 

经营结余

90

 

总计

34

4333 

总计

91

4333 

 

2

 

 

 

 

 

 

统战部2015年公共预算财政拨款支出决算表

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 201

 一般公共服务

406.56 

406.56 

 

20134

统战事务

382.56

382.56

 

2013401

行政运行

382.56

382.56

 

208

社会保障和就业支出

74.56

74.56

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.59

0.59

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.59

0.59

 

20805

行政事业单位离退休

73.97

73.97

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.97

73.97

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.41 

18.41 

 

21005

医疗保障

18.41 

18.41 

 

213

农林水支出

2142

 

2142

21305

扶贫

2142

 

2142

2130502

一般行政管理事务

12

 

12

2130506

社会发展

2130

 

2130

229

其他支出

76

 

76

2299901

其他支出

76

 

76

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3-7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

499.5

275.6

223.9

301

工资福利支出

182.6

182.6

 

30101

基本工资

47.4

47.4

 

30102

津贴补贴

101.3

101.3

 

30103

奖金

30.05

   30.05

 

30104

社会保障缴费

0.69

0.69

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

3.16

3.16

 

302

商品和服务支出

 

 

223.9

30201

办公费

 

 

15.96

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

2.12

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

24

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

3.61

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

3.15

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

121.9

30227

委托业务费

 

 

1.6

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

9.98

30239

其他交通费用

 

 

1.57

30299

其他商品和服务支出

 

 

40

303

对个人和家庭的补助

 

92.97

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

73.97

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

18.41

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

0.59

 

 

 

 

 

 

 

一、关于中共民和县委统战部2015年度部门决算收支情况总体说明

中共民和县委统战部2015年度收支总决算2848万元,比2014年收支总决算增1291万元。主要原因是:本年度增加了创建民族团结专项资金和少数民族扶贫发展项目资金。其中:

(一)收入总计2718万元。包括:

1、财政拨款收入2718万元,为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入0万元,为直属上级部门拨付资金。

  3、上年结转和结余1615万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余。

(二)支出总计2848万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出406.5万元,主要用于统战部、创建办、寺管办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  2、社会保障和就业()支出74.5万元,主要用于统战部开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生() 支出18.4万元,主要用于统战部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、少数民族扶贫项目支出2349万元。

4、结转下年1484万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于统战部2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。统战部2015年度财政拨款支出2848万元,占本年支出总计的65%2015年决算数比2014年增加1291万元,主要原因:增加少数民族扶贫项目资金。(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年统战部财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出406.5万元,占14.3%;社会保障和就业()支出74.5万元,占3%;医疗卫生(类)支出18.4万元,占0.7%;扶贫项目支出2349万元,占82%

名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。